金蝶跨年反结账步骤?
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金蝶财务软件的反结账步骤如下:1. 登录金蝶财务软件,选择需要反结账的账簿。
2. 在“财务管理”模块中选择“结账管理”菜单,点击“反结账”。
3. 在弹出的反结账提示框中,选择需要反结账的期间,点击“确定”。
4. 系统会提示是否备份数据,建议备份数据以免数据丢失。
5. 反结账完成后,系统会自动跳转至最近一期的结账界面。
需要注意的是,在进行反结账前,应该先确认所有的账务处理已经完成并且凭证已经审核完毕。反结账后,原来期间的所有凭证都将失效,需要重新进行凭证处理和审核。因此,反结账应该谨慎进行,以避免数据的错误和丢失。
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