u8系统购入一批办公用品如何进行业务处理?
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1. 登录u8系统,进入采购管理模块。
2. 新建采购订单,填写采购信息,包括供应商、采购数量、单价、预计到货日期等。
3. 确认采购订单信息无误后,提交采购订单。
4. 采购部门审核采购订单,确认采购需求并核对供应商信息。
5. 采购部门根据采购订单生成采购合同并发给供应商签署,同时跟进供应商的发货情况。
6. 供应商收到采购合同后,确认订单并开始生产或备货。
7. 供应商发货后,采购部门确认收货,检查货物的质量和数量是否符合采购订单要求。
8. 如果货物质量和数量符合要求,采购部门确认收货并完成验收。
9. 如果货物质量或数量不符合要求,采购部门需要联系供应商进行退货或重新发货等处理。
10. 采购部门确认采购订单完成,并更新U8系统中的采购信息。
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