U8凭证和余额对应不上怎么处理?
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两人对帐,首先要找到一个基准。现金按出纳现金日报表的余额为准,前提是他将所有收付凭证军处理完毕。但银行存款不能以出纳提供的数据资料为准,而应以银行对帐单为基准,找出支付差异。因为出纳也有可能发生差错。所以,你应该先用核对余额,再核对明细,余额一致,一般就不需再核对明细,余额不符,就只能再核对明细。
核对结果应编制未达帐项调节表,以此说明问题。
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