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用友t+月底结账流程?

来源:未知 作者:yyzntdcaiwu 发布时间: 阅读人数:159 手机端

用友T+月底结账流程包括以下几个步骤:

1. 确认当月业务数据准确性。在月结账前,要对当月所有业务数据进行核对和确认,确保数据准确无误。

2. 进行凭证审核工作。在凭证审核中,要重点检查每个凭证中的账务科目是否正确、单据是否齐全、金额是否清晰明细等,确保每个凭证都是真实有效的。

3. 制作增值税销项税额清单。对当月的销售业务数据进行汇总,制作出增值税销项税额清单,核对增值税额和收支明细是否一致。

4. 进行坏账的冲销处理。如果公司在当月内出现了坏账,需要进行相应的坏账冲销处理,并对相关记录进行纠正。

5. 进行待摊费用计提。对于当月发生但发生时间跨度较长的某些费用,需要进行待摊费用的计提和核算工作。

6. 生成月度报表并进行调整。在月末结账过程中,需要生成影响当月核算的各种财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,并对数据进行核对和调整。

7. 完成月末结账工作。在全部核对、调整、确认工作完成后,进行月末结账和结转工作,关闭当月数据并生成新月的账务科目、凭证和报表,为新的会计周期做好充分准备。

需要注意的是,在月末结账过程中,要严格遵循会计法律法规和人民银行规定,保持财务数据的真实和完整性,确保公司财务管理的透明和规范。

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